行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

继峰股份:继峰股份关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-28 00:00 查看全文

证券代码:603997证券简称:继峰股份公告编号:2026-013

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

1容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额

不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京74民初111号】

作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的

原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为

受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、

纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:邬晓磊,2014年成为中国注册会计师,2011年开始从事审计工作。2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份(603997)、万泰生物(603392)、闽灿坤(200512)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:邓瑞飞,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业;近三年签署过英可瑞(300713)上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈吉琼,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过继峰股份(603997)等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:程峰,1998年开始从事审计工作,2002年成为中国

2注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事

务所执业,近三年签署或复核过继峰股份(603997)、华灿光电(300323)等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人邬晓磊、签字注册会计师邓瑞飞、签字注册会计师陈吉琼、

项目质量控制复核人程峰三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、

监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素,以及本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量、事务所的收费标准来确定审计费用。本公司2025年度财务审计费用为297万元,内部控制审计费用为60万元,鉴于公司乘用车座椅等新业务快速发展,预计2026年度审计费用较2025年有所上涨,但上涨幅度不超过上一年度的10%。公司董事会提请股东会授权董事会审计委员会在上述范围内确定审计费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:容诚会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质、业务经验和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。在2025年度审计过程中,容诚会计师事务所勤勉尽责、诚实守信,较好地完成了与公司约定的各项审计服务,出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,体现了较高的专业能力和服务水平。

基于此,董事会审计委员会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况公司于2026年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关

3于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月27日

4

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈