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咸亨国际:2023年度会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-04-30 查看全文

咸亨国际科技股份有限公司

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所2023年度审计工作履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所在资质条件等方面合规有效,履职保持独立性,能够客观、公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产

2023年上市公

和供应业,水利、环境和公共设施管理业,司(含 A、B 股)

租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,审计情况涉及主要行业金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数22二、执业记录

1、2023年年报审计项目组基本信息

项目质量复核基本信息项目合伙人签字注册会计师人员姓名滕培彬朱丽丽马章松何时成为注册会计师2009年2015年1998年何时开始从事上市公司

2009年2015年1998年

审计何时开始在本所执业2009年2015年2009年何时开始为本公司提供

2023年2021年2022年

审计服务

2021年,签署新和2023年签署鸿

成、海象新材、新华路钢构2022年医疗2020年度审计度审计报告,复报告;2022年,签署核哈尔斯、咸亨新和成、海象新材、国际等2022年轻纺城、建业股份、度审计报告;

2021年,签署杭华

恒铭达、罗博特科、2022年签署富

股份、唐山华熠

唐山华熠2021年度煌钢构、鸿路钢

2020年度审计报

审计报告,复核万向构、应流机电告;2022年,签署钱潮、威力传动、张2021年度审计

近三年签署或复核上市杭华股份、恒铭达、

小泉、天元宠物2021报告,复核哈尔公司审计报告情况咸亨国际2021年度

年度审计报告;2023斯、扬电科技

审计报告;2023年,年,签署新和成、轻2021年度审计签署恒铭达、咸亨

纺城、建业股份、杭报告;2021年签国际2022年度审计

华股份、英方软件、署应流股份、富报告。

福元医药、唐山华熠、煌钢构、广大特那然生命2022年度材2020年度审

审计报告,复核万向计报告,复核哈钱潮、威力传动、张尔斯、扬电科技

小泉、天元宠物2022等2020年度审年度审计报告。计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

2023年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专

业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

1、意见分歧解决

天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

2、项目质量复核

审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

3、项目质量检查

天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。其质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

4、质量管理缺陷识别与整改

天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成其完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2023年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计

单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求,并制定了详细的审计计划与时间安排,能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师执业资格。项目合伙人由资深合伙人担任,项目现场负责人也由上市公司审计经验丰富的注册会计师担任。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务,制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

八、总体评价

天健会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

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