12月3日有投资者向*ST太和(605081)提问:董秘你好:公司在保壳关键节点推进会计师事务所续聘事宜,且涉及审计服务相关成本投入,本次续聘的核心考量是否与保壳目标直接相关?是否为顺利推进保壳相关财务梳理、合规规范而作出的针对性安排?
12月8日公司回答表示:尊敬的投资者您好,基于与前任会计师事务所的原审计服务合同已到期,并结合公司当前业务状况及审计工作需求等情况,经审慎研究,拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。感谢您的关注!



