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力鼎光电:力鼎光电对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

公告原文类别 2024-04-16 查看全文

厦门力鼎光电股份有限公司

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会

颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规的要求,厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”、“厦门力鼎”)对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)2023年度的履职情况进行评估。经评估,公司认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

(1)事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(3)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

(4)首席合伙人:梁春

截至2023年末,现拥有合伙人270名、注册会计师1471名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名。

(二)项目成员信息

项目合伙人:陈益龙,2007年7月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年10月开始在本所执业,自2023年开始为厦门力鼎提供审计服务,从事证券业务审计的年限16年,具备相应的专业胜任能力。近三年签署1份上市公司审计报告。

签字注册会计师:钟福明,自2020年开始成为注册会计师,2011年起从事上市公司和挂牌公司审计工作,2019年开始在大华执业,自2021年开始为厦门力鼎提供审计服务,从事证券业务审计的年限11年,具备相应的专业胜任能力。

近三年签署2份上市公司审计报告。

质量控制复核人:胡超,2005年8月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011年4月开始在大华执业,2019年10月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

二、聘任会计师事务所履行的程序公司分别于2023年10月9日召开的第二届董事会第二十四次会议和2023年10月24日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

三、2023年度会计师事务所审计履职情况

大华按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方

法、2023年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况

公司对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情

况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。

大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司2023年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

厦门力鼎光电股份有限公司

2024年4月13日

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