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盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

盛泰智造集团股份有限公司

关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司有关规定,公司对容诚2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于

1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从

事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,通信地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日,容诚共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入

234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽

车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

二、执业记录1.基本信息

项目合伙人:叶春,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告,无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师:薛佳祺,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过多家上市公司审计报告,无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师:陈晓玲,中国注册会计师,从2016年起一直从事注册会计师行业工作,2022年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署过一家上市公司审计报告,无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人:刘润,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;2023年开始为公司提供审计服务,近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人叶春于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出

具的警示函监管措施1次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目签字注册会计师薛佳祺、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人

刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监

管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》,并于2025年5月13日经公司2024年年度股东大会审议通过,鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2025年度审计工

作的要求,公司拟聘请容诚为公司2025年度财务审计、内控审计机构,聘期一年。

四、投资者保护能力。

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]

作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买

入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

五、工作方案

2025年年度审计过程中,容诚针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司审计重点展开。

容诚全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。容诚制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

六、公司对会计师事务所履职情况的评估综上,2025年,容诚具备开展上市公司年度审计工作所需的资质和能力,不存在影响审计工作开展的不利因素,相关审计工作人员具备相应的经验和工作能力,在公司审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则,勤勉尽责,按时完成公司审计相关工作,出具的报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和独立性。盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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