神通科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZF10164号
神通科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称神通科技)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神通科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,神通科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2信会计师事务
(特殊普通合伙
中国·上海
中国注册会计师:陈小金
中国注册会计师:李苏娇
中国注册会计师:李宇挺
二〇二六年三月三十日
证书编号:No.ofCertificme 310000062383
Authorizedlnstiuufe ofCPAs
发证日期: 年- 月
Dale ofIssuznce v m
O)-(℃ 1 M
年度检验登记
Annual RencwalRegistralion
本证书经检验合格,继续有效一年This certificare is valid for anotber year afterthisrenewal
5D 3 4三 位 3, 2
-M - - M 3
M 32 45 H3 5 -
年度检验登记
AnnualRenewal Registration
本证书经检验合格、综续有效一年This certificate is valid for another year afierthis renewal.
证书编号: 310000062602
No.ofCurificalc
北准注计协金: Auhorizcdlnviueol 浙江省注册会计师协会
发证日期:Dule ofIssuance 2020 年八 08 6
$ L 2 H 2 中 -
年度检验登记
Annual RenewalRegistration
本证书经诊验合格、继续有效一年This certificnte is valid for another year afterihisrenewal
证书编号: 330002500011
No. ofCertificatc
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会AufhorizedInstitufe ofCPAs
发证日期:Dote ofIssuancc 2020 年04y 月08in Fd
2M 1 HM E 580 2 3 M M,4-℃ 25 2- - M 21 56 ℃ 2 3
年度检验登记
AnnualRenewalRegisiration
本证书经检验合格:继续有效-年This certificate is valid for another year afierthis renewal.
注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)
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