东鹏饮料(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
2025年12月31日
内部控制审计报告
德师报(审)字(26)第S00221号
东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“东鹏饮料”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东鹏饮料董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东鹏饮料于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海
中国注册会计师
(项目合伙人)
2026年3月30日
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德勤华永会计师事务所有限公司
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注册会计师工作单位变更事项登记 Regitraion oftheChange of WorkingUni by aCPA
同意调出事集会予事务所年 Agreethe holder
Stamp ofthc Ir fer-outlnstilute of CPAs
本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。
This certificate serves as credential for thecertificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
with an embossed stamp by the Institute of Thiscrificat is ali subject t being sealedCertified Public Accountants at provincial levelorabove.
中华人民共和国财政部制
Tssued by theMeryofFinance
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证书编号:No.ofCertificate
本证书经检验合格,结续有最一年。Thiscerificateis valid foranotheryerafter thisrenewal.
2015年05月
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is validfor another year afterthisrenewal.
2016年406日
刘芳(310000120043) 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号:粤注协(2017)54号
方(310000120043) 已通过广东省注册会计即协会年任职资格检查。 过文号:号注协42018)38号。
thisrenewal
刘芳(310000120043),已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号 其注协 [2021 268号
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
金验合格,继续有然一年。ate is valid for anotlferyear after
刘芳



