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长光华芯:关于续聘天衡会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-18 00:00 查看全文

证券代码:688048证券简称:长光华芯公告编号:2026-016

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

执业资质:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的

《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人:郭澳

2025年末合伙人数量:85人2025年末注册会计师人数:338人(其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210人)3.业务规模

2025年度业务收入为49572.28万元(经审计),其中审计业务收入43980.19万元,证券业务收入15967.65万元。

2025年度审计上市公司客户92家:主要行业为制造业,计算机、通信和其

他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料及化学制品制造业,通用设备制造业,专用设备制造业等,审计收费总额8338.18万元。

4.投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,计提职业风险基金2182.91万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所近三年(2023年1月1日以来)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、监督管理措施10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)和

纪律处分3次(涉及6人)。

(二)项目信息

1.人员信息

签字注册会计师(项目合伙人):吴舟,注册会计师协会执业会员,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年开始在天衡会计师事务所执业,2024年度为本公司提供审计服务,近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。签字注册会计师:翟迎春,注册会计师协会执业会员,2021年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2021年开始在天衡会计师事务所执业,

2024年度为本公司提供审计服务,近三年已签署4家上市公司审计报告。

质量控制复核人:应镇魁,注册会计师协会执业会员,从事证券服务超过

20年,具备相应专业胜任能力。1999年成为注册会计师,2000年开始在天衡会

计师事务所执业,2000年开始从事上市公司审计,2023年开始为公司提供质控服务,近三年已复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

天衡会计师事务所签字注册会计师翟迎春先生、项目质量控制复核人应镇魁

先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师(项目合伙人)吴舟于2024年1月被宁波证监局出具警示函,除此之外,吴舟先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3.独立性

天衡会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师吴舟、签字注册会计师翟

迎春、质量控制复核人应镇魁不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年度财务报表审计费用为90万元(含税),包含内部控制审计费用为10万元(含税);系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程

度等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量,同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行程序(一)审计委员会核查意见公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为:从聘任天衡会计师事务所到本年度执行审计业务完毕,会计师事务所为公司提供了较好的服务,能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司2025年年度审计工作。

审计委员会对天衡的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等

进行了充分的了解和审查,同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构,为公司2026年度财务报表和内部控制情况发表审计意见,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,并同意提交该议案至股东会审议。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026年4月18日

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