航天宏图信息技术股份有限公司
2025年度内部控制审计报告
久安审专字[2026]第00038号
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦
西座10层1001-1005
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电话:(0755)26996149
传真:(0755)26996149
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一、内部控制审计报告1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
SHENZHEN JIUAN CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告
久安审字[2026]第00038号
航天宏图信息技术股份有限公司:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图公司”)2025年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天宏图公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报
表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。在本次内部控制审计中,我们注意到航天宏图公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:
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