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爱威科技:关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

爱威科技股份有限公司

关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“天健所”)为公司2025年度审计机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对天健所2025年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、资质条件

天健所成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日,天健所合伙人数量为250人,执业注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。天健所2024年度经审计业务总收入为人民币29.69亿元,其中审计业务收入25.63亿元,证券业务收入

14.65 亿元。2025 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 756 家,上市公司审计收费总

额人民币7.35亿元,这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。

二、执业记录

1、2025年年报审计项目组成员基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:李永利,1995年起成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1994年开始在天健所执业,2023年起为本公司提供审计服务,近三年签署或复核超8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姜丰丰,2008年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,

2012年开始在天健所执业,2021年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:叶卫民,2002年起成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在天健所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

天健所按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务

执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并有效运行的统一的质量管理体系。

四、工作方案

2025年年度审计过程中,天健所针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案并且能够根据计划安排按时提交各项工作。在审计过程中,天健会计师事务所为发表意见获取了充分的审计依据,并有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,审计程序恰当、合理。

五、人力及其他资源配备

天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。

六、信息安全管理

天健所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业务的持续安全运行。

七、风险承担能力水平

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、已完结(天健需在

2019年度年报审计机构,因华仪5%的范围内与华

华仪电气、东2024年3投资者电气涉嫌财务造假,在后续证券仪电气承担连带海证券、天健月6日

虚假陈述诉讼案件中被列为共同责任,天健已按期被告,要求承担连带赔偿责任。履行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,天健所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募集资金存放

与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。

公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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