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ST诺泰:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司内部控制审计报告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

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江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

内部控制审计报告

中喜特审 2026T00179 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编:100062

电话:010-67085873

传真:010-67084147

邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net目录内容页次

一、内部控制审计报告1-2

二、会计师事务所营业执照及资质证书中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告

中喜特审2026T00179号

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称诺泰生物)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是诺泰生物董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

地址:北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层

电话:010-67085873传真:010-67084147邮政编码:100062

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