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上海谊众:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会

对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有30多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有19家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元。客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。

(二)续聘会计师事务所履行的程序公司第二届董事会第九次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期一年。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资格、服务经验、诚信情况、审计团队的组成等进行了充分了解和审查,认为其具有开展相关审计业务的专业资格,具备为公司提供客观、公正的审计服务能力。

二、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

1、在公司年度会计师事务所的选聘过程中,审计委员会对拟聘请的会计师事

务所的基本信息、人员信息、业务能力、业务规模、诚信记录、投资者保护能力

等情况进行充分了解与核查,并做出明确的评价。

2、在公司2025年年审过程中,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计

师及其团队人员、公司财务负责人员进行阶段性沟通,对2025年度公司审计工作的重点事项、阶段性进展、审计工作中遇到的问题进行充分沟通并给与建议。

3、2026年4月26日,审计委员会召开2026年第一次会议,对公司2025年

年度报告、2026年第一季度报告、财务决算报告、内控报告等议案进行审议,同意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所的相关资质、业务水平、诚信状况等信息进行了严格审查;

在公司2025年年审过程中,与会计师事务所及公司财务部门进行了充分的沟通与讨论,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)客观、公允地开展了公

司2025年年审工作,出具的审计意见客观、公正,较好地完成了年审相关的各项工作。上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会(二届)

2026年4月27日

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