三达膜环境技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告
三达膜环境技术股份有限公司
关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2025年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司对容诚会计师事务所在2025年度审计工作的履职情况进行了评估和审查。公司认为,近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:
一、聘任2025年度年审会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月9日召开董事会审计委员会2025年第七次会议、于
2025年10月13日召开独立董事专门会议2025年第六次会议、于2025年10月16日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
该事项已经公司于2025年11月4日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。
二、2025年度年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层
1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人
233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
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3、业务规模
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2024年度收入总额为
251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入
123764.58万元。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水
利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对三达膜所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况如下:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]
作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律
监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚0次,行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
三、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作要求,容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告和
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内部控制审计报告;同时对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
进行了核查并出具了相关的专项鉴证报告、对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具了相关的专项说明。
经审计,容诚会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所根据审计准则要求,就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、
审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等方面与公司
管理层进行了沟通,有效地提升了工作的准确性。
四、公司对容诚会计师事务所履职的评估结论
经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所在2025年度审计的执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。
三达膜环境技术股份有限公司
2026年4月20日
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