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沪硅产业:沪硅产业关于续聘2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-17 00:00 查看全文

证券代码:688126证券简称:沪硅产业公告编号:2026-022

上海硅产业集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入(未经审计)36.72亿元,证券业务收入(未经审计)15.05亿元。2025年度立信为

770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。2、投资者保护能力截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼(仲裁)事诉讼(仲裁)起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)结果件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判金亚科技、周旭辉、

投资者2014年报尚余500万元决,金亚科技对投资者损失的12.29%立信

部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;

2016年半年度报告、年度报告;2017年

半年度报告以及临时公告存在证券虚

假陈述为由对保千里、立信、银信评

估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至

2015年重组、保千里、东北证券、2017年12月29日期间因虚假陈述行为

投资者2015年报、20161096万元

银信评估、立信等对保千里所负债务的15%部分承担补年报充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

2、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人李萍女士,1998年取得中国注册会计师资格。1994年开始在立信执业,1994年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。李萍女士近三年签署上市公司审计报告5份。

签字会计师陈燕女士,2015年取得中国注册会计师资格。2012年开始在立信执业,2012年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。陈燕女士近三年签署上市公司审计报告1份。

质量控制复核人瞿玉敏女士,2017年取得中国注册会计师资格。2008年开始在立信执业,2008年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。瞿玉敏女士近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到

刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度年报审计费用为187万元,内控审计费用为25万元,以上费用为含税金额。2026年度审计费用由公司参照市场一般情况,综合考虑参与审计工作项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据本公司2026年的

实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)2026年4月15日,公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会

议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了解,认为:在为公司提供

2025年度审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,其出具的

意见客观公正,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)2026年4月15日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

(三)本次聘任审计机构事项尚需提交股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

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