中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
董事会审计委员会2025年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》等规定和要求,中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着公平、客观、独立的原则,恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现将审计委员会2025年度对会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)履行监督职责的情况报告如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证-1-券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为
251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券
期货业务收入123764.58万元。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月23日,第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案》,并同意提交第二届董事会七次会议审议,上述议案经董事会审议通过后经公司2025年第五次临时股东会审议通过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计计划、审计范围、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。容诚审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》,结合公司2025年年报工作安排,容诚对公司2025年度财务报告及内部控制报告的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用、涉及财务公司关联交易存贷款业务、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,容诚认为公司财务报表公允反映了公司2025年-2-度的经营情况,公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)评估会计师事务所的独立性和专业性情况
审计委员会对容诚的独立性、专业资质、业务能力、投
资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价,认为其具有相关业务审计从业资格,具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司
2025年度财务报表及内部控制审计工作需求,能够独立对公
司财务状况进行审计。
(二)向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况
2025年10月23日,第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案》,建议聘任容诚为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(三)2026年4月20日,公司第二届董事会审计委员
会会议以现场及通讯方式召开,审议通过公司2025年年度报告、审计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
(四)监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况
针对2025年度的审计工作,根据实际情况,审计委员会在审计启动时认真听取并审阅了容诚对公司年报审计的工
-3-作计划及相关资料,就2025年度审计总体审计策略、具体审计计划以及关键审计事项等内容进行了充分的沟通,提出了具体意见和要求;在审计过程中,审计委员会持续关注审计工作进展,与审计人员进行了充分的沟通和交流,听取各方意见,积极协调确保年报审计工作圆满完成。在容诚出具
2025年度审计报告初步意见后,审计委员会审阅了2025年
财务会计报表,公司财务报表编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,公司财务报表已反映了公司2025年度的实际财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会充分发挥审查、监督的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估,审计委员会认为容诚在审计过程中坚持公平、客观、独立的原则执行审计,圆满完成了公司2025年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会
2026年4月20日



