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君实生物:君实生物关于续聘会计师事务所的公告

公告原文类别 2024-03-29 查看全文

证券代码:688180证券简称:君实生物公告编号:临2024-016

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元,其中审计业务收入254019.07万元,证券期货业务收入135168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就

2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%

范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监

督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监

管措施各1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次;27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监

督管理措施各1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王艳,2015年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过正帆科技(688596.SH)、恒立液压(601100.SH)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:梁子见,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过华茂股份(000850.SZ)、兴业股份(603928.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:荆艳茹,2017年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过晶方科技(603005.SH)、君实生物(688180.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:杨敢林,2000年成为注册会计师,1999开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务执业;近三年签署过优利德

(688628.SH)、高凌信息(688175.SH)等上市公司审计报告。2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王艳、签字注册会计师梁子见、签字注册会计师荆艳茹、项目质

量复核人杨敢林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措

施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处

理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度年报审计费用为130万元(不含税金额),2023年度内控审计费用为25万元(不含税金额)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议,审议通过了《关于聘任2024年度境内外审计机构的议案》,鉴于容诚会计师事务所在公司2023年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作,董事会审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所为2024年度境内财务报告和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十九次会议,会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度境内外审计机构的议案》,同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度境内财务报告和内部控制审计机构,并提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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