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南新制药:关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

证券代码:688189证券简称:南新制药公告编号:2026-025

湖南南新制药股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*2025年9月29日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》。收到《立案告知书》后,公司及管理层高度重视,积极组织开展自查,采用追溯重述法对2021年度、2022年度、2023年度、

2024年度财务报表的相关项目进行了更正。

*公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述,影响公司2021年至2024年合并财务报表,前期差错更正事项对相应年度的合并现金流量表项目及母公司资产负债表、利润表、现金流量表无影响,最终影响以中国证监会立案调查认定结果为准。

*本次更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将持续提高规范运作水平及信息披露质量,切实保障公司及全体股东的利益。

一、概述

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”或“南新制药”)于2025年9月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》,因公司涉嫌年报信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案,具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(公告编号:2025-043)。截至本公告披露日,本次立案调查尚未有结论性意见或决定。收到《立案告知书》后,公司及管理层高度重视,积极组织开展自查行动,

发现以前年度会计处理存在会计差错事项。因此,公司对上述会计差错采用追溯重述法对2021年度、2022年度、2023年度、2024年度财务报表的相关项目进行了更正。

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,全体董事一致同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正,追溯调整相关年度财务报表的相关项目。具体情况如下:

(一)更正《2021年半年度报告》

1、更正事项对2021年6月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款882214041.22-4569868.12877644173.10

流动资产合计2018663177.17-4569868.122014093309.05

资产合计2397354703.09-4569868.122392784834.97

未分配利润135086069.87-3975785.26131110284.61

归属于母公司股东权益合计1600024781.99-3975785.261596048996.73

少数股东权益24886728.15-594082.8624292645.29

股东权益合计1624911510.14-4569868.121620341642.02

负债和股东权益总计2397354703.09-4569868.122392784834.97

2、更正事项对2021年半年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入467225324.56-5256347.04461968977.52

营业成本45385924.64-261069.9945124854.65

管理费用31098265.22261069.9931359335.21

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-32803683.64686478.92-32117204.72

营业利润45276627.78-4569868.1240706759.66

利润总额51538981.44-4569868.1246969113.32净利润46500433.55-4569868.1241930565.43

归属于母公司所有者的净利润44947167.37-3975785.2640971382.11

少数股东损益1553266.18-594082.86959183.32

(二)更正《2021年第三季度报告》

1、更正事项对2021年9月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款852201278.73-4569868.12847631410.61

流动资产合计1972906560.02-4569868.121968336691.90

资产合计2343515269.37-4569868.122338945401.25

未分配利润143880718.78-3975785.26139904933.52

归属于母公司股东权益合计1608819430.90-3975785.261604843645.64

少数股东权益22695900.61-594082.8622101817.75

股东权益合计1631515331.51-4569868.121626945463.39

负债和股东权益总计2343515269.37-4569868.122338945401.25

2、更正事项对2021年1-9月合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入621710154.59-5256347.04616453807.55

营业成本69451976.89-261069.9969190906.90

管理费用47617017.46261069.9947878087.45

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-34043839.18686478.92-33357360.26

营业利润53699820.14-4569868.1249129952.02

利润总额60419858.29-4569868.1255849990.17

净利润53104254.92-4569868.1248534386.80

归属于母公司所有者的净利润53741816.28-3975785.2649766031.02

少数股东损益-637561.36-594082.86-1231644.22

(三)更正《2021年年度报告》

1、更正事项对2021年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款590812642.21-1573224.67589239417.54

流动资产合计1613180696.33-1573224.671611607471.66

资产合计2130869602.80-1573224.672129296378.13

未分配利润-74503191.29-1368705.46-75871896.75报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

归属于母公司股东权益合计1393196824.37-1368705.461391828118.91

少数股东权益786054.18-204519.21581534.97

股东权益合计1393982878.55-1573224.671392409653.88

负债和股东权益总计2130869602.80-1573224.672129296378.13

2、更正事项对2021年年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入743658931.04-5256347.04738402584.00

营业成本95748088.86-261069.9995487018.87

管理费用67842986.75261069.9968104056.74

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-111967101.163683122.37-108283978.79

营业利润-214559542.60-1573224.67-216132767.27

利润总额-214785598.30-1573224.67-216358822.97

净利润-182483219.36-1573224.67-184056444.03

归属于母公司所有者的净利润-161880790.25-1368705.46-163249495.71

少数股东损益-20602429.11-204519.21-20806948.32

(四)更正《2022年第一季度报告》

1、更正事项对2022年3月31日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款626970399.98-1573224.67625397175.31

流动资产合计1587420061.71-1573224.671585846837.04

资产合计2095741507.86-1573224.672094168283.19

未分配利润-62690123.16-1368705.46-64058828.62

归属于母公司股东权益合计1405009892.50-1368705.461403641187.04

少数股东权益-4044264.61-204519.21-4248783.82

股东权益合计1400965627.89-1573224.671399392403.22

负债和股东权益总计2095741507.86-1573224.672094168283.19

(五)更正《2022年半年度报告》

1、更正事项对2022年6月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款680968478.34-1573224.67679395253.67

流动资产合计1580015463.72-1573224.671578442239.05

资产合计2083097923.39-1573224.672081524698.72报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

未分配利润-56691426.63-1368705.46-58060132.09

归属于母公司股东权益合计1411008589.03-1368705.461409639883.57

少数股东权益-10604742.65-204519.21-10809261.86

股东权益合计1400403846.38-1573224.671398830621.71

负债和股东权益总计2083097923.39-1573224.672081524698.72

(六)更正《2022年第三季度报告》

1、更正事项对2022年9月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款753769724.23-1573224.67752196499.56

流动资产合计1569816964.50-1573224.671568243739.83

资产合计2057816415.15-1573224.672056243190.48

未分配利润-59989262.90-1368705.46-61357968.36

归属于母公司股东权益合计1407710752.76-1368705.461406342047.30

少数股东权益-10003998.07-204519.21-10208517.28

股东权益合计1397706754.69-1573224.671396133530.02

负债和股东权益总计2057816415.15-1573224.672056243190.48

(七)更正《2022年年度报告》

1、更正事项对2022年年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

信用减值损失(亏损以“-”号填

-106358621.611573224.67-104785396.94

列)

营业利润-73458780.491573224.67-71885555.82

利润总额-74005577.391573224.67-72432352.72

净利润-97611210.191573224.67-96037985.52

归属于母公司所有者的净利润-78832285.041368705.46-77463579.58

少数股东损益-18778925.15204519.21-18574405.94

(八)更正《2023年第一季度报告》

1、更正事项对2023年1-3月合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入303227799.34-28850762.07274377037.27

营业成本14545898.52-1851139.8112694758.71管理费用9877229.191851139.8111728369.00

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-31718298.6228850762.07-2867536.55

(九)更正《2023年半年度报告》

1、更正事项对2023年6月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款652346738.59-9087723.72643259014.87

流动资产合计1416428938.78-9087723.721407341215.06

资产合计1867975394.74-9087723.721858887671.02

未分配利润-125177488.60-7906319.64-133083808.24

归属于母公司股东权益合计1342772735.41-7906319.641334866415.77

少数股东权益-13713470.47-1181404.08-14894874.55

股东权益合计1329059264.94-9087723.721319971541.22

负债和股东权益总计1867975394.74-9087723.721858887671.02

2、更正事项对2023年半年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入513749677.21-44358823.03469390854.18

营业成本34519546.76-2583025.3431936521.42

管理费用29092243.322583025.3431675268.66

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-38566620.3035271099.31-3295520.99

营业利润26830201.18-9087723.7217742477.46

利润总额28632808.88-9087723.7219545085.16

净利润32687596.58-9087723.7223599872.86

归属于母公司所有者的净利润28408196.08-7906319.6420501876.44

少数股东损益4279400.50-1181404.083097996.42

(十)更正《2023年第三季度报告》

1、更正事项对2023年9月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款634192728.41-9087723.72625105004.69

流动资产合计1231656921.13-9087723.721222569197.41

资产合计1677228137.78-9087723.721668140414.06

未分配利润-152935167.61-7906319.64-160841487.25

归属于母公司股东权益合计1315015056.40-7906319.641307108736.76报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

少数股东权益-17644928.42-1181404.08-18826332.50

股东权益合计1297370127.98-9087723.721288282404.26

负债和股东权益总计1677228137.78-9087723.721668140414.06

2、更正事项对2023年1-9月合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入562058852.86-44358823.03517700029.83

营业成本51271168.00-2583025.3448688142.66

管理费用39315430.432583025.3441898455.77

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-41990781.1235271099.31-6719681.81

营业利润-4929907.45-9087723.72-14017631.17

利润总额-1900148.51-9087723.72-10987872.23

净利润998459.62-9087723.72-8089264.10

归属于母公司所有者的净利润650517.07-7906319.64-7255802.57

少数股东损益347942.55-1181404.08-833461.53

(十一)更正《2023年年度报告》

1、更正事项对2023年12月31日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款520668671.48-11952219.48508716452.00

流动资产合计1271857772.05-11952219.481259905552.57

资产合计1719383211.13-11952219.481707430991.65

未分配利润-166420045.60-10398430.95-176818476.55

归属于母公司股东权益合计1303495883.51-10398430.951293097452.56

少数股东权益-17916033.77-1553788.53-19469822.30

股东权益合计1285579849.74-11952219.481273627630.26

负债和股东权益总计1719383211.13-11952219.481707430991.65

2、更正事项对2023年年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入720062232.43-64682799.25655379433.18

营业成本111788582.77-2583025.34109205557.43

管理费用52967898.282583025.3455550923.62

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-87105698.6352730579.77-34375118.86

营业利润-9334358.91-11952219.48-21286578.39利润总额-9139335.15-11952219.48-21091554.63

净利润-10791818.62-11952219.48-22744038.10

归属于母公司所有者的净利润-10868655.82-10398430.95-21267086.77

少数股东损益76837.20-1553788.53-1476951.33

(十二)更正《2024年第一季度报告》

1、更正事项对2024年3月31日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款522624553.81-11952219.48510672334.33

流动资产合计1245613160.93-11952219.481233660941.45

资产合计1695297794.00-11952219.481683345574.52

未分配利润-148033393.96-10398430.95-158431824.91

归属于母公司股东权益合计1313885150.78-10398430.951303486719.83

少数股东权益-14878849.59-1553788.53-16432638.12

股东权益合计1299006301.19-11952219.481287054081.71

负债和股东权益总计1695297794.00-11952219.481683345574.52

(十三)更正《2024年半年度报告》

1、更正事项对2024年6月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款503750997.08-2864495.76500886501.32

流动资产合计1094429506.17-2864495.761091565010.41

资产合计1542955188.22-2864495.761540090692.46

未分配利润-156247362.39-2492111.31-158739473.70

归属于母公司股东权益合计1305671182.35-2492111.311303179071.04

少数股东权益-16976592.55-372384.45-17348977.00

股东权益合计1288694589.80-2864495.761285830094.04

负债和股东权益总计1542955188.22-2864495.761540090692.46

2、更正事项对2024年半年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-46723615.569087723.72-37635891.84

营业利润12124173.309087723.7221211897.02

利润总额12801528.629087723.7221889252.34

净利润11112124.439087723.7220199848.15

归属于母公司所有者的净利润10172683.217906319.6418079002.85少数股东损益939441.221181404.082120845.30

(十四)更正《2024年第三季度报告》

1、更正事项对2024年9月30日合并资产负债表的影响

单位:元

报表项目调整前(期末数)调整金额调整后(期末数)

应收账款427921860.87-2864495.76425057365.11

流动资产合计911150884.10-2864495.76908286388.34

资产合计1368560964.71-2864495.761365696468.95

未分配利润-223635962.53-2492111.31-226128073.84

归属于母公司股东权益合计1236281830.33-2492111.311233789719.02

少数股东权益-26625549.20-372384.45-26997933.65

股东权益合计1209656281.13-2864495.761206791785.37

负债和股东权益总计1368560964.71-2864495.761365696468.95

2、更正事项对2024年1-9月合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-93802005.009087723.72-84714281.28

营业利润-66812480.059087723.72-57724756.33

利润总额-66069469.089087723.72-56981745.36

净利润-65925432.369087723.72-56837708.64

归属于母公司所有者的净利润-57215916.937906319.64-49309597.29

少数股东损益-8709515.431181404.08-7528111.35

(十五)更正《2024年年度报告》

1、更正事项对2024年年度合并利润表的影响

单位:元

报表项目调整前(本期数)调整金额调整后(本期数)

营业收入263284800.95-11563276.44251721524.51

信用减值损失(亏损以“-”号填列)-283696828.8223515495.92-260181332.90

营业利润-388063716.7711952219.48-376111497.29

利润总额-388637058.8011952219.48-376684839.32

净利润-397273855.8311952219.48-385321636.35

归属于母公司所有者的净利润-356903643.4110398430.95-346505212.46

少数股东损益-40370212.421553788.53-38816423.89

(十六)更正《2025年半年度报告》

更正事项仅对2025年半年度合并利润表上期数据有影响。(十七)更正《2025年第三季度报告》更正事项仅对2025年1-9月合并利润表上期数据有影响。

上述对应附注调整情况具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《湖南南新制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

三、会计师事务所的结论性意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项进行了核查,并出具了《关于湖南南新制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(华兴专字[2026]25016330051号)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:南新制药编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》、《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露:第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告(2025年8月修订)及《科创板上市公司自律监管指南第1号——信息披露业务办理(2025年4月修订)》等相关规定编制在所有重大方面如实反映了南新制药重要的前期会计差错的更正情况。

四、审计委员会审议情况公司董事会审计委员会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。综上,审计委员会同意公司关于前期会计差错更正及追溯调整事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、上网公告附件(一)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南南新制药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(华兴专字[2026]25016330051号)。特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年4月30日

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