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信安世纪:2025年内部控制审计报告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

ST信安 --%

内部控制审计报告

北京信安世纪科技股份有限公司

容诚审字[2026]100Z2628 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]100Z2628号

北京信安世纪科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪公司”)2025年

12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是信安世纪公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、导致否定意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

鉴于信安世纪公司于2026年4月18日发布了《关于前期会计差错更正、定期报告更正及2025年度业绩预告暨业绩快报更正的公告》。公告显示信安世纪公司对2025年研发投入资本化的会计处理进行了调整,导致对已发布的2025年各

1中期报告及2025年年度业绩预告和2025年年度业绩快报的相关财务数据及披露

信息进行了会计差错更正。上述会计差错更正,主要针对信安世纪公司2025年开发支出与研发费用财务报表项目之间的调整,以及受其影响的其他财务报表项目。

上述事项表明,信安世纪公司在2025年研发费用会计核算中与资本化相关的内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使信安世纪公司内部控制失去这一功能。

信安世纪公司管理层已识别出上述重大缺陷,并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在信安世纪公司2025年度财务报表审计中,我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响,本报告并未对我们于2026年4月26日出具的信安世纪公司2025年度财务报表审计报告产生影响。

五、财务报告内部控制审计意见

我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,信安世纪公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

(以下无正文)

2(此页无正文,为信安世纪公司容诚审字[2026]100Z2628 号内部控制审计报告之签字盖章页)

容诚会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)李成林

中国·北京中国注册会计师:

李春燕

2026年4月26日

3

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