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格灵深瞳:格灵深瞳2025年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“格灵深瞳”、“公司”或“本公司”)聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)作为公司2025年度会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师事务所在2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中兴华会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

1、基本信息

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2、人员信息

截至2025年12月31日,中兴华会计师事务所共有合伙人212名,注册会计师1084名,注册会计师中有532人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2025年收入总额(未经审计)219612.23万元,审计业务收入(未经审计)

155067.53万元,证券业务收入(未经审计)33164.18万元。

2025年度上市公司审计客户197家,2025年度上市公司审计收费总额

24918.51万元。中兴华会计师事务所2025年度上市公司审计客户前五大主要

行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业和采矿业。格灵深瞳同行业上市公司审计客户16家。二、诚信记录

中兴华会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为

受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监督管理措施17次、自律监管措施4

次和纪律处分3次。43名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监督管理措施34人次、

自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

三、人力及其他资源配备

中兴华会计师事务所配备了专业的审计工作团队,团队的核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人为资深审计服务合伙人。具体如下:

1、基本信息

项目合伙人:朱颖平,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在中兴华会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告1家公司。拟担任本项目总负责人。

签字注册会计师:李俊霞,2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2001年开始在中兴华会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告

2家,近三年复核挂牌公司审计报告0家。拟担任本项目负责经理。

项目质量控制复核人:张丽丹,2015年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在中兴华会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司(含 IPO)共计 15家,具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录

项目合伙人朱颖平、签字注册会计师李俊霞、项目质量控制复核人张丽丹

近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。3、独立性中兴华会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在可能影响独立性的情形。

四、审计工作方案

2025年年度审计过程中,中兴华会计师事务所针对格灵深瞳的行业特点、企业特性、管理模式、财务特点等实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本费用、资产减值、递延所得税确认、商誉、金融工具、合并报表、关联方交

易及内部控制等。中兴华会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并根据计划安排按时提交各项工作。

五、质量管理水平

1、项目质量复核与意见分歧解决

中兴华会计师事务所制定了四级复核制度,每一级别的复核人员均为具备注册会计师执业资格且执业经验丰富的人员,包括审计小组组长复核、项目组组长复核、风险管理部与技术支持的复核、三审合伙人复核及独立复核合伙人复核。

除上述四级复核外,如审计组与审计风险管理部在项目实施过程中出现不一致意见和结论,将提交中兴华风险控制管理委员会沟通解决,必要时,征求专家委员会意见。如独立合伙人与审计风险管理部、三审合伙人在审批过程中出现不同意见,将提交风险控制管理委员会仲裁。

2、报告质量标准

中兴华会计师事务所通过各级项目质量及质量控制复核,纠正项目可能存在的重要审计程序实施或职业判断不当、重要审计证据不足等情况,以合理保证按照准则和适用的法律法规及其事务所执业标准的规定执行业务,使中兴华会计师事务所和项目合伙人(即签字合伙人)能够出具适合具体情况的报告。

3、质量控制和现场工作质量管理措施为按时保质保量地完成本次审计任务,除上述常规质量控制措施外,针对

公司年度财务决算审计特点,中兴华会计师事务所特别制定了以下五项质量保证和组织保障措施:及时、有效沟通;突出过渡衔接和预审工作;质量控制前移;

固定审计人员;提供全程服务。

4、质量管理缺陷识别与整改

中兴华会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中兴华会计师事务所完整、全面的质量管理体系。

2025年年度审计过程中,中兴华会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项

措施得到了有效执行。

六、信息安全管理

中兴华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系

统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈

述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决,不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

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