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晶科能源:晶科能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

晶科能源股份有限公司

2024年度会计师事务所履职情况评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健所”)2024年度审计工作的履职情况进行评估,具体情况如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健所”)成

立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2024年12月31日,天健合伙人数量为241人,注册会计师2356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健2023年度业务总收入为人民币

34.83亿元,审计业务收入人民币30.99亿元,证券业务收入18.40亿元。2024年度上市公司(含 A、B股)审计客户共计 707家,收费总额人民币 7.20亿元。

上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户544家。

(二)投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:原告被告案件时间主要案情诉讼进展

天健作为华仪电气2017年度、已完结(天健需在5%华仪电气、202432019年度年报审计机构,因华仪年的范围内与华仪电气投资东海证券、6电气涉嫌财务造假,在后续证券月日承担连带责任,天健者天健虚假陈述诉讼案件中被列为共已按期履行判决)同被告,要求承担连带赔偿责任上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

(三)诚信记录

天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政

处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,共涉及67人,未受到刑事处罚。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年审计机构的议案》,同意聘任天健为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

三、2024年年审会计师事务所履职情况评估经评估,2024年天健在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年报工作安排,天健所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,天健根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治

理层进行了沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下:

2024年12月30日,公司审计委员会、负责公司年审计工作的注册会计师

进行审前沟通,包括天健会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计目标、审计范围、2024年度审计工作、时间及人员安排、识别的重大错报风险及主要审

计事项、预审情况等。2025年4月15日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行初审后沟通,对2024年度审计基本情况、主要审计程序、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

四、总体评价

公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

??晶科能源股份有限公司董事会

??2025年4月28日

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