行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

隆达股份:江苏隆达超合金股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况评估报告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

江苏隆达超合金股份有限公司

会计师事务所2025年度履职情况评估报告

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为公司2025年度审计机

构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇会计师事务所在2025年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月19日组织形式特殊普通合伙

注册地址 杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室上年度末合首席合伙人高峰117人伙人数量注册会计师688人上年度末执业人签署过证券服务业务员数量审计报告的注册会计312人师业务收入总额100457万元2025年(经审审计业务收入87229万元

计)业务收入证券业务收入47291万元客户家数205家审计收费总额16963万元

2024年年报上市

(1)制造业-电气机械及器材制公司审计情况涉及主要行业造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技

术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业本公司同行业上市公司审计客户家数

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为

3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十一次会议及

2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意

继续聘请中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构及内控审计机构,聘期

1年。

(三)执业信息

1、基本信息

项目合伙人:荆跃飞,2014年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年4月开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:丁亮,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2025年12月开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:路春霞,2009年成为注册会计师,2006年开始从事上市和挂牌公司审计,2017年1月开始在本所执业;近三年复核过5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

处理处罚处理处序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期罚类型对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的

深圳证券交未对报告期内部分资金拆借、内部控

2024年9自律监

1荆跃飞易所上市审制缺陷予以充分关注并审慎核查、未

月13日管措施

核中心对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自律监管措施

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,中汇会计师事务所对公司2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。

经审计,中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、总体评价经评估,中汇会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司认为,中汇会计师事务所在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,如期完成审计工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

江苏隆达超合金股份有限公司

2026年4月21日

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈