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永信至诚:2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

永信至诚科技集团股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为对公司2025年度财

务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁

布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所的情况

1、资质条件

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)名称成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执注册会计师2363人

业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人2024年(经业务收入总额29.69亿元审计)业务收审计业务收入25.63亿元

入证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批

2024年上市发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电

公司(含 A、 力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和B股)审计情 涉及主要行业 技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和况娱乐业,建筑业,房地产,租赁和商业服务业,采矿业,金融业,交通运输,仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数54

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关的民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原被告案件时间主要案情诉讼进展告天健会计师事务所作为华仪电已完结(天健会计师华仪电气、气2017年度、2019年度年报事务所需在5%的范投

东海证券、2024年3审计机构,因华仪电气涉嫌财围内与华仪电气承资

天健会计月6日务造假,在后续证券虚假陈述担连带责任,天健会者

师事务所诉讼案件中被列为共同被告,计师事务所已按期要求承担连带赔偿责任。履行判决)。

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

二、会计师事务所履职情况评估

(一)人力及其他资源配备情况

天健会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。

天健会计师事务所的后台支持团队包括税务、内控、风险管理、财务管理等

多领域专家,全程参与对审计服务的支持。

(二)审计工作方案及其实施

2025年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计

单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。

(三)审计质量管理机制

天健会计师事务所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。

具体如下:

1、项目咨询

2025年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专

业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

天健会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。

2025年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事

项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查

天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。

2025年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措

施得到了有效执行。

(四)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

三、总体评价

公司董事会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观

的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

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