南方电网电力科技股份有限公司
2025年度对会计师事务所
履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风险委员会工作规则》等规定和要求,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司
2025年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业:
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、
批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额8.54亿元,与公司同行业的上市公司审计客户14家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议、第二届董事会第十七次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》,同意聘请立信为公司2025年度财务报告审计机构。
1二、2025年年审会计师事务所履职情况评估
按照中国注册会计师审计准则的规定和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,立信对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为立信在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中,严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,并遵循独立、客观、公正的执业准则,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果,较好地履行了审计机构的责任和义务南方电网电力科技股份有限公司
2026年3月31日
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