非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
合肥晶合集成电路股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0135号
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国:北京
关于合肥晶合集成电路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]230Z0135号
合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年3月26 日出具了容诚审字[2026]230Z0359号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号- -一年度报告相关事项》的规定,晶合集成管理层编制(后附的合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是晶合集成公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计晶合集成2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对晶合集成实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解晶合集成的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供晶合集成年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。附件:合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
(此页无正文,为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚专字[2026]230Z0135号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务
表特殊普通合伙)
中国注册会计师:
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中国·北京
中国注册会计师:
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2026年3月26日
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注册会计师任职资格检查1151207115
证书编号:No.ofCertificate批准注册协会:Authorized Institute ofCPAs发证日期:Date ofIssuance 110100323947安徽省注册会计师协会2016-9-27年 月 日/y /r M
110100323947深圳市注册会计师协会
年度检验登记Annual Renewal Registration
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2022年2月24日
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for anothcr year afterthis renewal.
证书编号:No.ofCertiFicalc 110100320690
批准注 册协会:定债省计国合计师协合
发证日期:Date ofIssuance 2021-3-30月 ,



