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新锐股份:新锐股份2025年年度内部控制审计报告

上海证券交易所 05-08 00:00 查看全文

内部控制审计报告 苏州新锐合金工具股份有限公司 容诚审字[2026]210Z0117 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京目录序号内容页码 1内部控制审计报告1-2容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告 容诚审字[2026]210Z0117号 苏州新锐合金工具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新锐股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新锐股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1(此页无正文,为苏州新锐合金工具股份有限公司容诚审字[2026]210Z0117号内控审计报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师: (特殊普通合伙)王传文 中国·北京中国注册会计师: 支一琦 2026年4月13日 2`.,六 ':'.·'.:'.气 -·.'._.*:,主肘会计师J、作华仁史史苔顷登记 注册会1·\巾工作单位.交文占攻登沁庄皿;on of 记he C .<1w叩:in.e Lllt by C'队 Ro;mot;on 01'1he t·bngc ct Wo"k1ns llm *Cf'\ "'*.·. .. ..' · l .t !! 云' ?七i'I >! .- . 人气口心伽妇1<:**I Mrnh caralter ic H h八*enewal hi、 ene.*I- F } j“ ` 0W 汗卞'“ \.男 l-. i f i1-- : {` Lt a : 了- Y lt - . .L -I rg 8;ih O t芒 11 u + :t二 f °『 p之 一u : r 1111 芒 4 --- -3 71 呤 燮 1 温 i flll 如,钻l."l名,*. I c .. ..__ 4X 卫 __ i 、 心 卢 l P t 110100函 又1 咘 11 .*、".乒· 1: 1322+吩赁5 1 X8 L1仁 为2飞 沁; 户.. I - 9 凅 牛 1 185 涓 沔 8 _. 0811中督 j 产 · l 8 . 千七予 午 h A 丘 189 ' 空7 · m 勹' 玉 勺 4 I .' 1忘.. · 1· 济 暑黜 :王传文(1110飞扫B

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