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金橙子:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京金橙子科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告

上海证券交易所 03-31 00:00 查看全文

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内部控制审计报告

北京金橙子科技股份有限公司

容诚审字[2026]210Z0024 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/内部控制审计报告

容诚审字[2026]210Z0024号

北京金橙子科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“金橙子公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金橙子公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金橙子公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1(此页无正文,为北京金橙子科技股份有限公司容诚审字[2026]210Z0024 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)潘汝彬

中国注册会计师:

和天怡

中国·北京

2026年3月30日

2,主册会计甲工作单位交史事项登记

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