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迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:688310证券简称:迈得医疗公告编号:2026-020

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年(经审审计业务收入26.01亿元

计)业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

2024年上市公批发和零售业,水利、环境和公共设施管理

司(含 A、B 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科股)审计情况涉及主要行业学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资

者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、已完结(天健需

2019年度年报审计机构,因华在5%的范围内

华仪电气、

2024年3仪电气涉嫌财务造假,在后续证与华仪电气承担

投资者东海证券、

月6日券虚假陈述诉讼案件中被列为共连带责任,天健天健同被告,要求承担连带赔偿责已按期履行判任。决)上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政

处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目成员信息

1、人员信息何时成为注何时开始从事何时开始在何时开始为本公近三年签署或复核上市

项目组成员姓名册会计师上市公司审计本所执业司提供审计服务公司审计报告情况

近三年签署浙江永强、

江苏雷利、锦浪科技、项目合伙人耿振2007年2005年2007年2025年道通科技等上市公司审计报告

近三年签署浙江永强、

江苏雷利、锦浪科技、耿振2007年2005年2007年2025年道通科技等上市公司审签字注册会计报告计师

近三年签署迈得医疗、戴晨雨2018年2018年2018年2023年锦浪科技等上市公司审计报告

近三年签署兆驰股份、质量控制复

康雪艳2009年2008年2009年2026年洲明科技、东田微等上核人市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序处理处姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况号罚类型

事由:在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中国证券监督中存在问题。

2024年4月15

1耿振警示函管理委员会浙处理处罚情况:浙江监管局对天健

江监管局会计师事务所(特殊普通合伙)及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司2025年度年报审计费用为75万元(含税),内控审计费用为25万元(含税)。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者

保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了认真、充分的审查,并对其在2025年度的审计工作进行了评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家全国性大型会计审计服务机构,拥有证券期货相关业务等执业资格,具备审计工作的专业胜任能力,具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中,遵守了独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了公司审计工作。

同意续聘其为公司2026年度审计机构,并将相关事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况2026年4月27日公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

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