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奥比中光:关于续聘2025年度会计师事务所的公告

上海证券交易所 11-29 00:00 查看全文

证券代码:688322证券简称:奥比中光公告编号:2025-088

奥比中光科技集团股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

*本事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议,聘期自公司股东会审议通过之日起一年。

现将具体事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2024年末合伙人数量241人

2024年末执业注册会计师2356人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元

2024年业务收

审计业务收入25.63亿元入(经审计)

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年上市公

A 审计收费总额 7.35亿元司(含 、B股)制造业,信息传输、软件和信息技术服务审计情况涉及主要行业业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气已完结(天健

2017年度、2019年度年所需在5%的

华仪电气、202436报审计机构,因华仪电气范围内与华年月投资者东海证券、涉嫌财务造假,在后续证仪电气承担日

天健券虚假陈述诉讼案件中连带责任,天被列为共同被告,要求承健所已按期担连带赔偿责任。履行判决)上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字签字注册会计项目质量复核人基本信息注册会计师师员姓名丁晓燕肖斌郭俊艳何时成为注册会计师2014年2019年2000年何时开始从事上市公司审计2012年2019年2005年何时开始在天健所执业2014年2019年2019年何时开始为本公司提供审计2025年2025年2021年服务近三年签署或复近三年签署或近三年签署或复近三年签署或复核上市公司核8家上市公司复核3家上市公核6家上市公司审计报告情况审计报告司审计报告审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费公司2024年度审计费用为人民币95万元(其中,财务报表审计费用为人民币80万元,内部控制审计费用为人民币15万元);公司2025年度审计费用为人民币78万元(其中,财务报表审计费用为人民币65万元,内部控制审计费用为人民币13万元);与上年同期相比下降17.89%。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健所的基本情况及相关材料进行了认真、全面的

审查后认为:天健所具有会计师事务所执业证书以及具备为上市公司提供审计服

务的资质和胜任能力,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,诚信情况良好,具备投资者保护能力,我们认为天健所能够满足公司2025年度财务审计和内部控制审计工作要求。为确保公司

2025年度财务及内部控制审计工作的顺利进行,我们同意续聘天健所为公司

2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,2025年度审计费用为人民币78万元(其中,财务报表审计费用为人民币65万元,内部控制审计费用为人民币13万元),并同意将该事项提交至公司第二届董事会第二十一次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十一次会议,会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,为确保公司2025年度审计工作的顺利进行,董事会同意续聘天健所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,2025年度审计费用为人民币78万元(其中,财务报表审计费用为人民币65万元,内部控制审计费用为人民币13万元),聘期自公司股东会审议通过之日起一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2025年11月29日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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