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键凯科技:关于续聘公司2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:688356证券简称:键凯科技公告编号:2026-011

北京键凯科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月

24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H股企业审计业务的资质。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日,普华永道中天合伙人数为172人,注册会计师人数为940余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额为人民

币63.19亿元,审计业务收入为人民币57.70亿元,证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的 2024 年度上市公司财务报表审计客户数量(含 A股和 B股)

为29家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币8208.81万元,主要行业包括制造业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业及租赁和商务服务业等,与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共20家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为:在相关民事诉讼案件中,法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任,约人民币2万元。

3.诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次,受到沪、深证券交易所纪律处分各一次,三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各

一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次,八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外,普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次,受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次,九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次,八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次,六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:徐涛,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2000年起成为注册会计师,2002年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计,2025年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:李雪梅,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,1997年起成为注册会计师,1995年起开始在普华永道中天执业并开始从事上市公司审计,2025年起开始为公司提供审计服务,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李沐梓,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2014年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计,近3年未签署上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士最

近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师李沐梓女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度普华永道中天提供会计报表审计服务的费用为人民币106万元,

提供内部控制审计服务的费用为人民币33万元,该费用根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。关于2026年度审计费用,公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多

方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天的独立性、专业胜任能力、投资者保

护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了普华永道中天的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年4月27日,公司第四届董事会第二次会议以9票赞成,0票反对,0

票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意聘任普华永道中天作为公司2026年度审计机构,为公司提供2026年度审计服务。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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