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迪威尔:迪威尔审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

公告原文类别 2024-04-20 查看全文

迪威尔 --%

南京迪威尔高端制造股份有限公司

审计委员会对会计师事务所2023年度

履行监督职责情况的报告

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公

证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为对公司2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实对公证天业在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:

一、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状

况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

(二)在公证天业进场前,认真听取、审阅了该所对公司年报

审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。

(三)在审计过程中,董事会审计委员会与审计会计师进行了

充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况,审计委员会于2024年2月21日与年审会计师事务所线下交流,了解审计中存在的问题,敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见,董事会审计委员会充分听取双方意见,积极进行相关协调,确保年报审计工作圆满完成。

(四)公证天业出具2023年年度审计报告初步审计意见后,董

事会审计委员会与会计师事务所就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

(五)董事会审计委员会对公证天业2023年度财务审计工作进

行了核查和评估,认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,较好的完成了各项审计任务。

二、总体评价公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此报告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会审计委员会

2024年4月18日

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