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奥来德:二0二四年度内部控制审计报告

上海证券交易所 12-11 00:00 查看全文

奥来德 --%

吉林奥来德光电材料股份有限公司

二〇二四年度

内部控制审计报告

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地址:北京市东城建国门内大街18号恒基中心1座910邮编:100005

电话:(010)53396165内部控制审计报告

中名国成内控审计字(2025)第0002号

吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称奥来德公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥来德公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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