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华润微:关于聘任公司2025年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

华润微 --%

证券代码:688396证券简称:华润微公告编号:2025-018

华润微电子有限公司

关于聘任公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

*本事项尚需提交股东会审议。

2025年4月28日,华润微电子有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。本事项尚需提交股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监

1督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业,审计收费总额

8.54亿元,同行业上市公司审计客户93家。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院金亚科技、周尚余500万作出的生效判决,金亚科技对投投资者2014年报

旭辉、立信元资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及

保千里、东北2015年重组、临时公告存在证券虚假陈述为由

投资者证券、银信评2015年报、1096万元

对保千里、立信、银信评估、东

估、立信等2016年报北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月

230日至2017年12月29日期间

因虚假陈述行为对保千里所负债

务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事

务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

开始为本公注册会计师开始从事上市开始在立信执项目姓名司提供审计执业时间公司审计时间业时间服务时间项目合伙人郭兆刚2002年7月2000年1月2012年9月2023年4月签字注册会代洪勇2016年4月2008年12月2012年10月2023年4月计师质量控制复于建松2015年4月2009年11月2024年9月2024年11月核人

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郭兆刚时间上市公司名称职务

2022年北京瑞风协同科技股份有限公司签字合伙人

2023年华润微电子有限公司签字合伙人

2024年华润微电子有限公司签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:代洪勇时间上市公司名称职务

2023年北京瑞风协同科技股份有限公司签字注册会计师

2024年华润微电子有限公司签字注册会计师

3(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:于建松时间上市公司名称职务

2022年、2023年江西百通能源股份有限公司项目合伙人

2022年、2023年宇通客车股份有限公司质量控制复核人

2023年陕西能源投资股份有限公司质量控制复核人

2024年中体产业集团股份有限公司项目合伙人

2024年华润化学材料科技股份有限公司质量控制复核人

2024年华润微电子有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计230万元(其中:年报审计费用185万元;内控审计费用45万元)(含半年报审阅)。

二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

(一)公司董事会审计合规委员会意见

2025年4月25日,公司第二届董事会审计合规委员会第十六次会议审议通

过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。审计合规委员会认为:立信具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,公司审计合规委员会提议聘任立信为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东会授权董事会根据当年审计工作情

4况、市场价格等因素协商确定。

(二)公司董事会审议程序2025年4月28日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。本次聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025年4月30日

5

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