北京海博思创科技股份有限公司
2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
北京海博思创科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)作为公司2024年度财务报告出具审
计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中汇在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、机构资质条件及执业记录
(一)机构信息
1、基本情况
(1)名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2013年12月19日
(3)类型:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室
(5)首席合伙人:高峰
(6)人员信息:上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人
上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数:694人
上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数:289人
(7)业务收入:最近一年(2024年度)经审计的收入总额:101434万元
最近一年(2024年度)审计业务收入:89948万元
最近一年(2024年度)证券业务收入:45625万元
(8)上年度(2023年年报)上市公司审计客户家数:180家
2023年度上市公司审计客户主要行业:
*制造业-电气机械及器材制造业
*信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
*制造业-专用设备制造业*制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
*制造业-医药制造业
上年度(2023年年报)上市公司审计收费总额15494万元
上年度(2023年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:13家
(二)投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
(三)诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9
次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
中汇配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
(二)审计工作方案
近一年审计过程中,中汇针对公司的服务需求及公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。近一年审计过程中,中汇全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求。中汇就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
(三)项目质量管理
(1)项目咨询
2024年度年审过程中,中汇就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询,
按时解决公司重点难点问题。(2)意见分歧解决2024年审计过程中,中汇就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,
不存在未解决的意见分歧。
(3)项目质量复核
中汇制定了较为完善的项目质量复核的政策和程序,明确复核流程、复核人员和复核范围,对于证券业务,中汇委派质量控制部及独立复核合伙人执行项目质量复核。近一年审计过程中,中汇根据其质量管理制度要求实施了完善的项目质量复核程序,并于审计报告日前完成了项目质量复核程序,质量控制部人员和独立复核合伙人实施的项目质量复核范围包括:审计过程中产生的重大事项、已审财务报表及拟出具的报告以及项目组作出的重大判断和得出的结论相关的工作底稿等。
(四)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了中汇在信息安全管理中的责任义务。中汇制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、总体评价
公司认为中汇在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2025年4月27日



