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铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 03-21 00:00 查看全文

中国铁建重工集团股份有限公司

关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年度履职情况的评估报告

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同会计师事务所)作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁

布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),公司对致同会计师事务所在2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、会计师事务所的情况

(一)基本信息

致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,注册地址为北京市,首席合伙人为李惠琦先生。致同会计师事务所是国际专业服务网络 Grant ThorntonInternational Ltd(致同国际)的成员所,长期从事证券服务业务,具有证券期货相关业务资格,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,致同会计师事务所从业人员近6000人,其中合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

(二)投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(三)诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行

1政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为

受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

二、执业记录

(一)人员信息开始在致同会开始为本公司注册会计师执开始从事上市项目姓名计师事务所执提供审计服务业时间公司审计时间业时间时间

项目合伙人、签字郭丽娟2006年2007年2006年2024年注册会计师签字注册会计师邹文怀2020年2017年2020年2024年质量控制复核人鲁朝芳2006年2006年2005年2025年

(1)项目合伙人、签字注册会计师从业情况

姓名:郭丽娟

2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在致

同会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告,并复核3家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师从业情况

姓名:邹文怀

2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2020年开始在致

同会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人从业情况

姓名:鲁朝芳

2006年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在致

同会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

(二)项目人员的独立性和诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

2三、会计师事务所履职情况评估

(一)人力及其他资源配备情况

致同会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

致同会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多

领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

(二)审计工作方案及其实施

2025年年度审计过程中,致同会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单

位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。致同会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时完成各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。

(三)审计质量管理机制

致同会计师事务所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。具体如下:

1.项目咨询

2025年年度审计过程中,致同会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业

技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

致同会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,

3致同会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,致同会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

4.项目质量检查

致同会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同会计师事务所质量管理体系的监控活动包括质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所

和个人进行独立性测试及其他监控活动,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

致同会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,致同会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

(四)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了致同会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。致同会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

中国铁建重工集团股份有限公司

2026年3月20日

4

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