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慧智微:2025年度内部控制审计报告

上海证券交易所 07-21 00:00 查看全文

广州慧智微电子股份有限公司

内部控制审计报告

安礼会专审字(2026)第011100011号

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二六年七月二十日目录项目起始页码

内部控制审计报告1-2资格证书复印件内部控制审计报告

安礼会专审字(2026)第011100011号

广州慧智微电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广州慧智微电子股份有限公司(以下简称“慧智微公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、慧智微公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是慧智微公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,慧智微公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1△

姓名证书编号:450100080684

Full name 董键仁 No.of Certificate性别

Sex 碧1968-10-13 批准注册协会: 广西省注册会计师协会出生日 期.Date of birth业太(集团)会计师事方所 Authorized Institute ofCPAs工作单位

Working uni (接普道合伙】广分所 发证日期: 2001年12月31日

身份证号码 450403196810130010 Date oflssuance ly /m /d

Identity eard No.

2020年9月换发

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Annual Renewal Registration同意调出

Agre the holder to be transferred from本年。

Th fter

thi 平(集团)合计师事务所

(特殊普通合伙)广东分所 CPAs转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute ofCPAs

20年11月12日

/y/m/d同意调入

Agre the holder to be transfierredio

安礼华贵(广系)会计师事务所

CPAs

ZD22 特咏着合化年月 日

ly/m/d 转入协会盖章

Stamp of the transfer-in lnstitute ofCPAs

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713

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