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慧智微:关于公司续聘2025年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:688512证券简称:慧智微公告编号:2025-015

广州慧智微电子股份有限公司

关于公司续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

广州慧智微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2025年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人2023业务收入总额34.83亿元年(经审计)业务收入审计业务收入

30.99亿元

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和

2024年上市公司供应业,科学研究和技术服务业,租赁和(含A、B股)

涉及主要行业商务服务业,金融业,房地产业,交通运审计情况

输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展投资者华仪电气、2024年3月天健会计师事务所作为华仪已完结(天健会东海证券、6日电气2017年度、2019年度年计师事务所需在

天健会计师报审计机构,因华仪电气涉5%的范围内与华事务所嫌财务造假,在后续证券虚仪电气承担连带假陈述诉讼案件中被列为共责任,天健会计同被告,要求承担连带赔偿师事务所已按期责任。履行判决)上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。

67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监

管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名卢玲玉谢锦玲何时成为注册会计师2015年2020年天健会计师事务所何时开始从事上市公20122025年报上市公司年2016年司审计审计项目质量复核人员独立性轮换工

何时开始在本所执业2015年2020年作尚在进行中,暂未确定本公司2025何时开始为本公司提2025年2024年年报具体项目质量供审计服务复核人员。

近三年签署了浩云近三年签署了炬申近三年签署或复核上

科技、纬德信息上股份上市公司审计市公司审计报告情况市公司审计报告报告

2、诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

2024年度审计费用为人民币65万元,其中财务报告审计费用55万元、内部控制审

计费用10万元,2024年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2025年审计费用的定价原则不变,审计服务收费提请股东会授权管理层根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序1、公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,对天健会计师事务所的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,董事会审计委员会认为:天健会计师事务所具备审计的专业能力,在为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了审计相关工作。天健会计师事务所已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司外部审计机构,聘期一年,并将此议案提交董事会审议。

2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为2025年公司外部审计机构,并同意将此议案提交公司2024年年度股东会审议。

3、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为2025年公司外部审计机构,并同意将此议案提交公司2024年年度股东会审议。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准,并自公司2024年年度股东

会审议通过之日起生效。特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

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