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伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

南京伟思医疗科技股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天衡会计师事务

所(特殊普通合伙)作为公司2025年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为2025年度天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在年度审计过程中能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江

苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

首席合伙人:郭澳

2025年度末合伙人数量85

2025年度末人

2025年度末注册会计师人数338员数量(单位:2025年度末签署过证券服务业务

人)210审计报告的注册会计师人数

2025年度业务2025年度经审计的收入总额49572.28

收入(单位:万2025年度审计业务收入43980.19元)2025年度证券业务收入15967.65

12025年度上市公司审计客户家数92家

2025年度上市公司审计客户主要

2025年度上市制造业

行业公司审计情况

2025年度上市公司审计收费总额8338.18(单位:万元)

2025年度本公司同行业上市公司

69家

审计客户家数

2、投资者保护能力

截至2025年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金

2182.91万元,购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元,相关职业保险

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年(2023年1月1日以来)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、监督管理措施10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)

和纪律处分3次(涉及6人)。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施和行政处罚不影响天衡继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:吴霆先生,1998年取得中国注册会计师资格,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:项晓昕女士,2021年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在天衡执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司。

项目质量控制复核人:吴国祥先生,2001年获得中国注册会计师资质,1997

2年开始从事上市公司审计,2001年开始在天衡执业,2022年开始为本公司提供

审计服务,近三年签署上市公司0家,复核上市公司5家。

2、诚信记录

项目合伙人吴霆先生2024年11月受到上海证券交易所自律监管措施1次。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(2023年1月1日以来)不存在

因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于2025年4月14日、2025年4月24日、2025年5月16日召开

第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议、2024年年度

股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。

三、2025年年审会计师事务所履职情况

依据《审计业务约定书》的约定,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范,对公司2025年度财务报表及内部控制的有效性实施了审计工作。同时,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金的存放与使用情况

进行了专项核查,并出具了相应的专项报告。

在审计执行过程中,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就事务所及审计团队的独立性、审计项目组人员构成、总体审计策略、重大错报风险的识别与评估、

针对风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点领域、重大审计调整事项以及

初步审计意见等关键事项,与公司管理层及治理层进行了充分、有效的沟通,切

3实保障了审计工作的质量与准确性。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。

其2025年度审计过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

4

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