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思看科技:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

思看科技(杭州)股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责

情况报告

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)作为对公司2025年度财

务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《思看科技(杭州)股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对中汇会计师事务所2025年度审计工作履行了监督职责。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

1上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16963万元

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为

3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、

监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

2(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第十九次会议及2024年年度股

东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所作为2025年度境内审计机构而履行监督职责情况如下:

1.2025年度,公司董事会审计委员会严格履行监督职责。在审计机构选聘方面,委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了充分评估,认为其具备证券业务资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司境内财务报告及内部控制审计工作要求,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,并提交公司董事会审议。

2.在2025年度财务报告审计过程中,审计委员会切实履行监督指导职责:

审前与项目合伙人及签字注册会计师就审计责任、范围及时间安排进行充分沟通,明确双方职责,为顺利完成审计工作做好准备;审计过程中持续跟进进展,就审计基本情况、审定数据、关键审计事项及总体结论及时沟通并提出意见建议。2026年4月23日,审计委员会召开会议听取中汇会计师事务所正式汇报,审议通过公司2025年度财务报告及内部控制审计报告等事项,同意提交董事会审议。

三、总体评价

2025年度,公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关规定,充分发挥专业委员会的作用,切实履行对会计师事务所的监督职责。

审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护

能力及独立性进行了全面审查,认为其符合证券期货业务资格要求,具备为公司提供高质量审计服务的能力。在2025年年报审计期间,审计委员会通过审前

3沟通、进度跟踪、重大事项讨论等方式,与项目团队就审计范围、关键审计事

项、审计风险及初步结论保持密切沟通,督促事务所严格遵守审计准则,勤勉尽责,确保审计报告真实、准确、完整、及时。

履职评价方面,审计委员会认为中汇会计师事务所在执行公司2025年度财务报告及内部控制审计过程中,能够保持职业怀疑,恪守职业道德,严格执行中国注册会计师审计准则,运用的审计程序恰当,作出的职业判断合理,出具的审计意见客观、公正,较好地履行了审计机构责任。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月28日

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