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新风光:关于续聘2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-09 00:00 查看全文

新风光 --%

证券代码:688663证券简称:新风光公告编号:2026-006

新风光电子科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

新风光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议

审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数

9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,主要

行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批

发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲被诉(被诉讼(仲诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人仲裁)人裁)事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠

纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的金亚科

2014年尚余500生效判决,金亚科技对投资者损失

投资者技、周旭

报万元的12.29%部分承担赔偿责任,立信辉、立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

保千里、2015年里、立信、银信评估、东北证券提

东北证重组、起民事诉讼。立信未受到行政处罚,

1096万

投资者券、银信2015年但有权人民法院判令立信对保千里元

评估、立报、2016在2016年12月30日至2017年12信等年报月29日期间因虚假陈述行为对保

千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所

职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.项目成员基本信息

近三年签署注册会开始从事开始在立开始为本公或复核上市项目姓名计师执上市公司信执业时司提供审计公司审计报业时间审计时间间服务时间告情况签字注册会近三年签署

计师(项目郭金明2007年2007年2024年2024年5家上市公合伙人)司审计报告近三年签署签字注册会曹俊2022年2020年2024年2026年1家上市公计师司审计报告近三年签署

质量控制复2家、复核7崔志毅2003年1998年2003年2026年核人家上市公司审计报告

2.项目成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.项目成员独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反

《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计

3处理复杂程度等多方面因素,结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年度财务报告审计费用80.00万元(含税),内部控制审计费用28.00万元(含税),合计人民币108.00万元(含税)。2026年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况公司于2026年4月8日召开第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了

《关于续聘2026年度审计机构的议案》,董事会审计委员会在选聘公司2026年度财务审计机构和内控审计机构过程中,对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查,并对投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可,认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年4月9日

4

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