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莱尔科技:2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及广东莱尔新材料科技

股份有限公司(以下简称“公司”)《会计师事务所选聘制度》等法律法规和规范

性文件的要求,公司对2025年度财务报告及内部控制审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)的审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2025年度会计师事务所基本情况

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

中审众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产

业大厦17-18楼,首席合伙人为石文先。截至2025年12月31日,中审众环合伙人数量237人,注册会计师1306人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。

2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证

券业务收入58365.07万元。

2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费

35961.69万元,本公司同行业上市公司审计客户家数152家。

二、会计师事务所2025年度履职情况

按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规要求,结合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司2025年年度报告工作安排,中审众环对公司2025年度财务报告进行了审计,同时对公司内部控制情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价

方法、年度审计重点等与公司管理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经公司评估和审查,认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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