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灿芯股份:关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的公告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:688691证券简称:灿芯股份公告编号:2025-007

灿芯半导体(上海)股份有限公司

关于聘任公司2025年度财务报告审计

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元,其中审计业务收入274873.42万元,证券期货业务收入149856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延

加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月

17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告

乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律

处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措

施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:薛佳祺,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:朱晓宇,2016年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈桂,2020年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:张立贺,2000年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,自2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署、复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人薛佳祺、签字注册会计师朱晓宇及陈桂、项目质量控制复核人张

立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监

管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

(1)定价原则

根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)费用情况

2025年年度审计费用总计为140万元(不包含差旅费),其中财务报告审

计费用为120万元,内部控制审计费用为20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见2025年4月25日,公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》,董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中,对容诚会计师事务所进行了审查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可,认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计的工作要求。董事会审计委员会同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月25日,公司第二届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2025年4月28日

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