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中创股份:公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

山东中创软件商用中间件股份有限公司

对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2025年度审计机

构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所在2025年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年致同所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局(0014469)

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

2024年度,致同所业务收入26.14亿元(其中,审计业务收入21.03亿元、证券业务收入4.82亿元)。2024年度,致同所审计上市公司客户297家,收费总额3.86亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业;2024年度,致同所审计挂牌公司客户166家,审计收费4156.24万元,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业;本公司同行业上市公司审计客户

28家。

二、2025年度会计师事务所履职情况

1致同所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范以及公司2025年

年度报告工作安排,对公司2025年度财务报告和2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了核查,出具了标准无保留意见的2025年度审计报告、2025年度内部控制审计报告、2025年度募集资金存放与实际使

用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。

经审计,致同所认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于2025年12月31日按照

《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在年报审计的过程中,致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、项目成员组成、审计计划、风险判断、审计重点、审计调整事项等与公司管理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估意见

公司认为,致同所具备为上市公司提供审计服务的专业资质,其服务团队成员具备扎实的专业能力、丰富的行业知识及审计经验,对公司财务报告及相关事项进行了全面、细致的审计,所有项目成员均按照职业道德守则的规定保持了独立性。在2025年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,审计行为规范有序,表现了良好的职业操守和业务素质,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,较好地完成了公司2025年年报审计相关工作。

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2026年4月27日

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