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纽威数控:纽威数控审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

纽威数控装备(苏州)股份有限公司

审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责

情况的报告

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)作为对公司

2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管

理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实对天衡在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:

一、审计委员会履行监督职责的工作情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对天衡的专业资质、业务能力、诚信状况、独

立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。

(二)在天衡进场前,认真听取、审阅了该所对公司年报审计的

工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。

(三)在审计过程中,董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况,审计委员会

于2024年12月25日与年审会计师事务所线下交流,听取了会计师事务所在预审中发现的问题、相关调整事项及审计报告后续出具计划

等的汇报,并对审计发现问题提出建议。

(四)天衡出具2024年年度审计报告初步审计意见后,董事会

审计委员会与会计师事务所就2024年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。

(五)董事会审计委员会对天衡2024年度财务审计工作进行了

核查和评估,认为天衡在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,较好的完成了各项审计任务。

二、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》

《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此报告

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月24日

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