深圳市明微电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告
深圳市明微电子股份有限公司
2025年度会计师事务所履职情况评估报告
深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)作为公司2025年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会计师事务所2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入
234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
(二)投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊深圳市明微电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资
者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
(三)诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共两个项目)、监督管理措
施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
(四)聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第二十一次会议
及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
(一)人力及其他资源配备情况
容诚会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任,专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
(二)审计工作方案及实施
2025年年度审计工作过程中,容诚会计师事务所针对公司的需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、存货减值、成本核算、合并报表、开发支出、主要费用等。在执行审计工作的过程中,相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、重要会计
事项、初审意见等方面与公司审计委员会及管理层进行了沟通,并达成一致意见。
容诚会计师事务所结合公司2025年年报工作安排,对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制审计报告。同时,对募集资金存放与实际使用深圳市明微电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查,并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明、营业收入扣除情况的专项审核报告。
三、总体评价经评估,公司认为容诚会计师事务所在为公司提供年度财务审计的过程中,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,并遵循独立、客观、公正的执业准则,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好地履行了审计机构的义务和责任。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2026年4月25日



