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北芯生命:深圳北芯生命科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

深圳北芯生命科技股份有限公司

2025年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳北芯生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年度财务报告审计机构及

内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》

等规定和要求,公司对容诚所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,容诚所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月10日组织形式特殊普通合伙

注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人刘维上年末合伙人数量233人

2025年末执业注册会计师1507人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人

业务收入总额251025.80万元2024年(经审审计业务收入234862.94万元

计)业务收入

证券业务收入123764.58万元上市公司审计客户518家家数

4审计收费总额62047.52万元

2024年上市公制造业,信息传输、软件和信息技术服务司(含A、B股) 业,科学研究和技术服务业,批发和零售审计情况业,建筑业,水利、环境和公共设施管理涉及主要行业业,采矿业、交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

本公司同行业上市

383家

公司审计客户家数

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入

过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。

华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律

处分10次、自律处分1次。

4(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:杨敢林,2000年成为注册会计师,1999开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;2022年开始为公司提供审计服务。

近三年签署过高凌信息(688175)、优利德(688628)等上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目签字注册会计师:倪至豪,2020年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署过优利德(688628)、高凌信息(688175)、航发控制(000738)等上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目签字注册会计师:胡家祥,2022年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;2023年开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

项目质量复核人员:梁艳霞,2005年成为中国注册会计师,同年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;2022年开始为公司提供审计服务。

近三年复核过多家上市公司年报审计及IPO申报业务。具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到

刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排,容诚所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的

4财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用其他关联资金

往来等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,容诚所根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致意见。

经审计,容诚所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司对容诚会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查,认为容诚所具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。容诚所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

深圳北芯生命科技股份有限公司

2026年4月22日

4

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