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艾罗能源:关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计

师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年度财务及

内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及监管要求,公司对容诚所2025年度审计履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、机构基本情况

容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于

1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从

事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员资质情况

截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模情况

容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入

234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额

62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对艾罗能源所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、执业合规记录

1容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措

施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

5、风险承担能力水平

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]

作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚所为公司2025年度审计机构;该议案已于2025年5月19日经公司2024年度股东会审议通过,聘任程序合法合规。

二、会计师事务所履职情况评估

(一)人力及其他资源配备情况

容诚所在担任公司2025年度审计机构期间,审计团队核心人员配置合规、专业能力适配,能够充分满足公司2025年度审计工作的需求。因容诚所内部工作调整,审计质量控制复核人员发生两次正常变更,具体变更情况如下:2025年

212月,复核人由高平变更为吴萃柿;2026年3月,复核人由吴萃柿变更为杨国杰。两次变更系容诚所内部正常工作调整,未影响审计质量、独立性及审计工作完整性,符合监管要求及公司治理相关规定。

项目合伙人:王彩霞,2011年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;

近三年签署过美邦股份(605033.SH)、芯碁微装(688630.SH)、井松智能

(688251.SH)等多家上市公司审计报告。

签字会计师:蒋伟,2020年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚所执业,2025年开始为本公司提供审计服务;

近三年签署过阳光电源(300274.SZ)、通源环境(688679.SH)、井松智能

(688251.SH)等多家上市公司审计报告。

签字会计师:邹莹莹,2024年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚所执业。2024年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:杨国杰,2004年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业,2026年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师蒋伟、签字注册会计师邹莹莹、项目质量控制复核人员杨国

杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管

措施、纪律处分。

项目合伙人王彩霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局

出具的警示函监管措施1次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。详见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

事由:应收账款减值审中国证监会

1王彩霞2024-4-22自律监管措施计程序执行不到位等;

上海监管局

处理处罚情况:出具警

3示函

容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

(二)审计工作方案及其实施

审计过程中,容诚所结合公司业务特点、经营实际及信息披露要求,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作聚焦收入确认、应收账款、销售费用、管理费用、研发费用、资产减值、关联交易披露等关键领域,制定详细审计计划与时间节点安排,严格按计划推进工作并按时提交成果,充分满足公司年度报告披露的时间要求。

(三)审计质量管理机制

1.咨询及意见分歧解决

容诚所运行完善的咨询和意见分歧解决机制,在执行审计业务的过程中,针对困难或有争议的事项进行咨询,并按照达成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见,一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧,容诚所实施明确的分歧解决程序,确保在意见分歧解决后才出具业务报告。2025年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

2.多层级项目质量复核

审计实施过程中,容诚所执行完善的质量复核体系,涵盖项目组内部复核、独立项目质量复核及专业技术复核。其中,内部复核包括工作底稿详细复核及资深人员三级复核,重点核查审计工作充分性、财务报表列报公允性及审计报告适当性,复核流程规范、执行到位。

3.常态化项目质量检查

容诚所风险及质量管理部对审计项目执行严格的内部质量监控检查制度以

有效防范审计风险和保障高质量的审计执业水平,主要包括实时项目质量监控检查和已完成项目的质量监控检查。容诚所始终关注质量监控检查中发现的问题,

4以不断完善相应的政策和程序,保持稳定的工作质量。

4.质量管理缺陷识别与整改

容诚所建立质量监控缺陷识别与整改机制,风险及质量管理部针对内外部检查发现问题,及时评估质量管理体系缺陷的重大程度及影响范围,制定针对性整改措施并跟踪落实,确保整改有效闭环。

(四)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

5

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