深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025
年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关要求,公司对天
健会计师事务所在2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所具备合法有效的执业资质,审计过程中能够严格保持独立性,切实履行勤勉尽责义务,能够满足公司财务和内部控制的审计工作要求,具体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人
2025年末执业人员数注册会计师2363人
量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人
业务收入总额29.88亿元
2025年(经审计)业务
审计业务收入26.01亿元收入
证券业务收入15.47亿元客户家数756家
审计收费总额7.35亿元2024年上市公司(含A 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、B股)审计情况 ,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业涉及主要行业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578
(二)项目组基本信息及执业情况签字注册会计签字注册会计基本信息项目合伙人项目质量复核人员师师姓名康雪艳康雪艳孙惠吕安吉何时成为注册会
2009年2009年2017年2005年
计师何时开始从事上
2008年2008年2016年2006年
市公司审计何时开始在本所
2009年2009年2017年2006年
执业何时开始为本公
2022年2022年2022年2025年
司提供审计服务近三年签署兆近三年签署兆近三年签署松霖科近三年签署洲
驰股份、全志科驰股份、全志技、道生天合、常铝
近三年签署或复明科技、章源
技、洲明科技、科技、洲明科铝业、景业智能、拓
核上市公司审计钨业、全志科
开立医疗等上技、开立医疗山重工、明阳科技等报告情况技等上市公司市公司年度审等上市公司年上市公司年度审计年度审计报告计报告度审计报告报告
二、会计师事务所履职情况
(一)工作方案
2025年年度审计过程中,天健会计师事务所针对公司2025年年度报告等相
关工作安排,结合公司实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、存货减值、研发费用等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排提交各项工作,满足了公司定期报告披露的时间要求。
(二)质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业
技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、部门复核、总所质控复核、项目质量复核、项目合伙人签发复核以及公文核准复核。
4、项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和
具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个
组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健会计师事务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。综上,2025年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
(三)人力及其他资源配备
天健会计师事务所专门组成了审计工作团队,项目组核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由康雪艳担任,项目负责人由签字注册会计师孙惠担任。
(四)信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息及保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够严格有效执行。
(五)投资者保护能力
截至2025年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况经评估,公司认为天健会计师事务所具备执行审计工作的独立性,能够满足审计工作要求,其在公司2025年度审计过程中,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
2025年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会
2026年4月28日



