行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

优迅股份:内部控制审计报告_优迅股份2025_容诚审字[2026]361Z0027号-已备案赋码-电子数码版本

上海证券交易所 04-10 00:00 查看全文

内部控制审计报告

厦门优讯芯片股份有限公司容诚审字[2026]361Z0027号

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国.北京

内部控制审计报告

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mailbj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]361Z0027号

厦门优迅芯片股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称优迅股份)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是优迅股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,优迅股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为厦门优迅芯片股份有限公司容诚审字[2026]361Z0027号《内部控制审计报告》报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所

年特殊普通合伙

中国注册会计师:

许瑞生

中国·北京

中国注册会计师:

林辉钦

2026年4月8日

体息- 3 信主 管6 5 26 P描 可更扫 了

2额资出

℃1月年3期℃立成

至3

2

14有43P*合440.,,42

2

43格3P.4 M M,,,

年,拉有4M,6金4-2书 E

,

M

,,4 ℃6 月4 M 0

- 212有4 24MM2书P本F

A会 P5 协 ℃ tTC 121 M+ Y +中 4 检 3法 资2 七建任5

2,

M,42542,

P3

2检度年

4M℃M64, , M书 P2 4 1,

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈