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深圳机场:拟续聘会计师事务所的公告

深圳证券交易所 04-24 00:00 查看全文

证券代码:000089证券简称:深圳机场公告编号:2026-011

深圳市机场股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙);

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”)

由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额

162047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零

售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳市机场股份有限公司所在的交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于

2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处

罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0

次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分

10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人基本信息如下:

项目合伙人:张莉萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业,2023年开始为公司提供审计服务;近三年签署过古井贡酒、特发服务、盐田港等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:赖晓楠,2017年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签

2署过冰川网络、掌阅科技、特发服务等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:谈会钟,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在容诚执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人:谭代明,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚执业,近三年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等10余家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人张莉萍、签字注册会计师赖晓楠、谈会钟、项目质量复核人谭代明近三

年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

容诚审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计85万元(含差旅费),其中,财务审计费用为人民币70万元(含差旅费),内部控制审计费用为人民币15万元。较上一期审计费用无变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、投资者保护

能力、诚信状况、独立性等进行了审查和评价,认为容诚具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力,能够满足公司未来审计工作需求。公司董事会审计与风险管理委员会2025年年报第三次审计工作会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(二)董事会对议案审议和表决情况公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构

3的议案》,同意续聘容诚为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第十八次会议决议;

(二)董事会审计与风险管理委员会2025年年报第三次审计工作会议决议;

(三)容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

4

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