藏格矿业股份有限公司内部控制审计报告天衡专字(2026)00187号
内部控制审计报告
天衡专字(2026)00187号
藏格矿业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,藏格矿业于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
【此页无正文,系藏格矿业股份有限公司天衡专字(2026)00187号内部控制审计报告的签字页。】
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·南京
二〇二六年三月十三日
中国注册会计师:刘涛
(项目合伙人)
中国注册会计师:曾丽梅
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1 名Full name性 别Sex出生日期Da1e ofbir1h工作单位Workingunit身份证号码 曾丽梅
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1990-04-22
天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)成都分所513723199004222281
曾丽梅32000010041O
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